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| Hola a todos, estoy aprendiendo contabilidad para gestionar mi empresa por rmi mismo, y tengo grandes dudas a la hora de contabilizar una simple factura que me han emitido un proveedor al comprarle material de oficina necesario para el inicio de mi acctividad. (somos una oficina) A ver si ese asiento sería algo asi: CUENTA - DEBE - HABER - CONTRAPARTIDA 5700000 - 12 - x - 4000001 4000001 - x - 12 - 5700000 4000001 - 12 - x - 2010000 2010000 - x - 12 - 4000001 4720000 - 1,92 - x - 4000001 4000001 - x - 1,92 - 4720000 4000001 - 1,92 - x - 2010000 2010000 - x - 1,92 - 4000001 Creo que me estoy liando con tantos códigos. Por favor, ¿podéis ayudarme con este simple apunte? Muchas gracias, -- |
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| Enigma939 ha escrito: > Hola a todos, > > estoy aprendiendo contabilidad para gestionar mi empresa por rmi mismo, y > tengo grandes dudas a la hora de contabilizar una simple factura que me han > emitido un proveedor al comprarle material de oficina necesario para el > inicio de mi acctividad. (somos una oficina) > > A ver si ese asiento sería algo asi: > > CUENTA - DEBE - HABER - CONTRAPARTIDA > > 5700000 - 12 - x - 4000001 > 4000001 - x - 12 - 5700000 > > 4000001 - 12 - x - 2010000 > 2010000 - x - 12 - 4000001 > > 4720000 - 1,92 - x - 4000001 > 4000001 - x - 1,92 - 4720000 > > 4000001 - 1,92 - x - 2010000 > 2010000 - x - 1,92 - 4000001 > > > > Creo que me estoy liando con tantos códigos. > > Por favor, ¿podéis ayudarme con este simple apunte? > > Muchas gracias, > > -- Hola. Primero aclarar que observo un par de errores; la cuenta 5700000 ha de ir al haber ya que se trata de una compra por lo tanto tendrás que efectuar un pago. Y el asiento 4000001 a 201000 es al revés, me explico la cuenta 201000 al debe. De todas formas yo haría dos asientos así: Primer asiento, contabilizo la factura de compra de material de oficina en la cuenta 629 otros servicios, con el desglose de IVA. CUENTA DEBE HABER 6290000 12 - 4720000 1.92 - 4000001 - 13.92 Segundo asiento, en el momento del pago de la factura contabilizo el pago por caja. CUENTA DEBE HABER 400001 13.92 570000 13.92 Espero que te aclare algo, recibo un saludo. María. |
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| Enigma939 ha escrito: > Hola a todos, > > estoy aprendiendo contabilidad para gestionar mi empresa por rmi mismo, y > tengo grandes dudas a la hora de contabilizar una simple factura que me han > emitido un proveedor al comprarle material de oficina necesario para el > inicio de mi acctividad. (somos una oficina) > > A ver si ese asiento sería algo asi: > > CUENTA - DEBE - HABER - CONTRAPARTIDA > > 5700000 - 12 - x - 4000001 > 4000001 - x - 12 - 5700000 > > 4000001 - 12 - x - 2010000 > 2010000 - x - 12 - 4000001 > > 4720000 - 1,92 - x - 4000001 > 4000001 - x - 1,92 - 4720000 > > 4000001 - 1,92 - x - 2010000 > 2010000 - x - 1,92 - 4000001 > > > > Creo que me estoy liando con tantos códigos. > > Por favor, ¿podéis ayudarme con este simple apunte? > > Muchas gracias, > > -- Hola. Primero aclarar que observo un par de errores; la cuenta 5700000 ha de ir al haber ya que se trata de una compra por lo tanto tendrás que efectuar un pago. Y el asiento 4000001 a 201000 es al revés, me explico la cuenta 201000 al debe. De todas formas yo haría dos asientos así: Primer asiento, contabilizo la factura de compra de material de oficina en la cuenta 629 otros servicios, con el desglose de IVA. CUENTA DEBE HABER 6290000 12 - 4720000 1.92 - 4000001 - 13.92 Segundo asiento, en el momento del pago de la factura contabilizo el pago por caja. CUENTA DEBE HABER 400001 13.92 570000 13.92 Espero que te aclare algo, recibo un saludo. María. |
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| Enigma939 ha escrito: > Hola a todos, > > estoy aprendiendo contabilidad para gestionar mi empresa por rmi mismo, y > tengo grandes dudas a la hora de contabilizar una simple factura que me han > emitido un proveedor al comprarle material de oficina necesario para el > inicio de mi acctividad. (somos una oficina) > > A ver si ese asiento sería algo asi: > > CUENTA - DEBE - HABER - CONTRAPARTIDA > > 5700000 - 12 - x - 4000001 > 4000001 - x - 12 - 5700000 > > 4000001 - 12 - x - 2010000 > 2010000 - x - 12 - 4000001 > > 4720000 - 1,92 - x - 4000001 > 4000001 - x - 1,92 - 4720000 > > 4000001 - 1,92 - x - 2010000 > 2010000 - x - 1,92 - 4000001 > > > > Creo que me estoy liando con tantos códigos. > > Por favor, ¿podéis ayudarme con este simple apunte? > > Muchas gracias, > > -- Hola. Primero aclarar que observo un par de errores; la cuenta 5700000 ha de ir al haber ya que se trata de una compra por lo tanto tendrás que efectuar un pago. Y el asiento 4000001 a 201000 es al revés, me explico la cuenta 201000 al debe. De todas formas yo haría dos asientos así: Primer asiento, contabilizo la factura de compra de material de oficina en la cuenta 629 otros servicios, con el desglose de IVA. CUENTA DEBE HABER 6290000 12 - 4720000 1.92 - 4000001 - 13.92 Segundo asiento, en el momento del pago de la factura contabilizo el pago por caja. CUENTA DEBE HABER 400001 13.92 570000 13.92 Espero que te aclare algo, recibo un saludo. María. |
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| Enigma939 ha escrito: > Hola a todos, > > estoy aprendiendo contabilidad para gestionar mi empresa por rmi mismo, y > tengo grandes dudas a la hora de contabilizar una simple factura que me han > emitido un proveedor al comprarle material de oficina necesario para el > inicio de mi acctividad. (somos una oficina) > > A ver si ese asiento sería algo asi: > > CUENTA - DEBE - HABER - CONTRAPARTIDA > > 5700000 - 12 - x - 4000001 > 4000001 - x - 12 - 5700000 > > 4000001 - 12 - x - 2010000 > 2010000 - x - 12 - 4000001 > > 4720000 - 1,92 - x - 4000001 > 4000001 - x - 1,92 - 4720000 > > 4000001 - 1,92 - x - 2010000 > 2010000 - x - 1,92 - 4000001 > > > > Creo que me estoy liando con tantos códigos. > > Por favor, ¿podéis ayudarme con este simple apunte? > > Muchas gracias, > > -- Hola. Primero aclarar que observo un par de errores; la cuenta 5700000 ha de ir al haber ya que se trata de una compra por lo tanto tendrás que efectuar un pago. Y el asiento 4000001 a 201000 es al revés, me explico la cuenta 201000 al debe. De todas formas yo haría dos asientos así: Primer asiento, contabilizo la factura de compra de material de oficina en la cuenta 629 otros servicios, con el desglose de IVA. CUENTA DEBE HABER 6290000 12 - 4720000 1.92 - 4000001 - 13.92 Segundo asiento, en el momento del pago de la factura contabilizo el pago por caja. CUENTA DEBE HABER 400001 13.92 570000 13.92 Espero que te aclare algo, recibo un saludo. María. |
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| Enigma939 ha escrito: > Hola a todos, > > estoy aprendiendo contabilidad para gestionar mi empresa por rmi mismo, y > tengo grandes dudas a la hora de contabilizar una simple factura que me han > emitido un proveedor al comprarle material de oficina necesario para el > inicio de mi acctividad. (somos una oficina) > > A ver si ese asiento sería algo asi: > > CUENTA - DEBE - HABER - CONTRAPARTIDA > > 5700000 - 12 - x - 4000001 > 4000001 - x - 12 - 5700000 > > 4000001 - 12 - x - 2010000 > 2010000 - x - 12 - 4000001 > > 4720000 - 1,92 - x - 4000001 > 4000001 - x - 1,92 - 4720000 > > 4000001 - 1,92 - x - 2010000 > 2010000 - x - 1,92 - 4000001 > > > > Creo que me estoy liando con tantos códigos. > > Por favor, ¿podéis ayudarme con este simple apunte? > > Muchas gracias, > > -- Hola. Primero aclarar que observo un par de errores; la cuenta 5700000 ha de ir al haber ya que se trata de una compra por lo tanto tendrás que efectuar un pago. Y el asiento 4000001 a 201000 es al revés, me explico la cuenta 201000 al debe. De todas formas yo haría dos asientos así: Primer asiento, contabilizo la factura de compra de material de oficina en la cuenta 629 otros servicios, con el desglose de IVA. CUENTA DEBE HABER 6290000 12 - 4720000 1.92 - 4000001 - 13.92 Segundo asiento, en el momento del pago de la factura contabilizo el pago por caja. CUENTA DEBE HABER 400001 13.92 570000 13.92 Espero que te aclare algo, recibo un saludo. María. |
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| Enigma939 ha escrito: > Hola a todos, > > estoy aprendiendo contabilidad para gestionar mi empresa por rmi mismo, y > tengo grandes dudas a la hora de contabilizar una simple factura que me han > emitido un proveedor al comprarle material de oficina necesario para el > inicio de mi acctividad. (somos una oficina) > > A ver si ese asiento sería algo asi: > > CUENTA - DEBE - HABER - CONTRAPARTIDA > > 5700000 - 12 - x - 4000001 > 4000001 - x - 12 - 5700000 > > 4000001 - 12 - x - 2010000 > 2010000 - x - 12 - 4000001 > > 4720000 - 1,92 - x - 4000001 > 4000001 - x - 1,92 - 4720000 > > 4000001 - 1,92 - x - 2010000 > 2010000 - x - 1,92 - 4000001 > > > > Creo que me estoy liando con tantos códigos. > > Por favor, ¿podéis ayudarme con este simple apunte? > > Muchas gracias, > > -- Hola. Primero aclarar que observo un par de errores; la cuenta 5700000 ha de ir al haber ya que se trata de una compra por lo tanto tendrás que efectuar un pago. Y el asiento 4000001 a 201000 es al revés, me explico la cuenta 201000 al debe. De todas formas yo haría dos asientos así: Primer asiento, contabilizo la factura de compra de material de oficina en la cuenta 629 otros servicios, con el desglose de IVA. CUENTA DEBE HABER 6290000 12 - 4720000 1.92 - 4000001 - 13.92 Segundo asiento, en el momento del pago de la factura contabilizo el pago por caja. CUENTA DEBE HABER 400001 13.92 570000 13.92 Espero que te aclare algo, recibo un saludo. María. |
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| Enigma939 ha escrito: > Hola a todos, > > estoy aprendiendo contabilidad para gestionar mi empresa por rmi mismo, y > tengo grandes dudas a la hora de contabilizar una simple factura que me han > emitido un proveedor al comprarle material de oficina necesario para el > inicio de mi acctividad. (somos una oficina) > > A ver si ese asiento sería algo asi: > > CUENTA - DEBE - HABER - CONTRAPARTIDA > > 5700000 - 12 - x - 4000001 > 4000001 - x - 12 - 5700000 > > 4000001 - 12 - x - 2010000 > 2010000 - x - 12 - 4000001 > > 4720000 - 1,92 - x - 4000001 > 4000001 - x - 1,92 - 4720000 > > 4000001 - 1,92 - x - 2010000 > 2010000 - x - 1,92 - 4000001 > > > > Creo que me estoy liando con tantos códigos. > > Por favor, ¿podéis ayudarme con este simple apunte? > > Muchas gracias, > > -- Hola. Primero aclarar que observo un par de errores; la cuenta 5700000 ha de ir al haber ya que se trata de una compra por lo tanto tendrás que efectuar un pago. Y el asiento 4000001 a 201000 es al revés, me explico la cuenta 201000 al debe. De todas formas yo haría dos asientos así: Primer asiento, contabilizo la factura de compra de material de oficina en la cuenta 629 otros servicios, con el desglose de IVA. CUENTA DEBE HABER 6290000 12 - 4720000 1.92 - 4000001 - 13.92 Segundo asiento, en el momento del pago de la factura contabilizo el pago por caja. CUENTA DEBE HABER 400001 13.92 570000 13.92 Espero que te aclare algo, recibo un saludo. María. |
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| Muchas gracias por tu respuesta María. Permiteme que abuse de su amabilidad y te pregunte como contabilizarías la siguiente factura (me estoy volviendo loco, a ver si empiezo ya la semana que viene el dichoso curso de contabilidad en la universidad) CONCEPTO: alquiler de un local LOCAL 171,51 IVA 16% 27,44 TOTAL 198,95 Retención alquiler inmueble. Impuesto de sociedades (15%) 25,73 Fianza 443,08 Total a pagar 616,30 Muchas gracias por anticipado por vuestra ayuda a este poble inculto. Un saludo -- "Maria" <maria3200***hotmail.com> escribió en el mensaje news:1127997466.397352.301560***g44g2000cwa.googlegr oups.com... Enigma939 ha escrito: > Hola a todos, > > estoy aprendiendo contabilidad para gestionar mi empresa por rmi mismo, y > tengo grandes dudas a la hora de contabilizar una simple factura que me > han > emitido un proveedor al comprarle material de oficina necesario para el > inicio de mi acctividad. (somos una oficina) > > A ver si ese asiento sería algo asi: > > CUENTA - DEBE - HABER - CONTRAPARTIDA > > 5700000 - 12 - x - 4000001 > 4000001 - x - 12 - 5700000 > > 4000001 - 12 - x - 2010000 > 2010000 - x - 12 - 4000001 > > 4720000 - 1,92 - x - 4000001 > 4000001 - x - 1,92 - 4720000 > > 4000001 - 1,92 - x - 2010000 > 2010000 - x - 1,92 - 4000001 > > > > Creo que me estoy liando con tantos códigos. > > Por favor, ¿podéis ayudarme con este simple apunte? > > Muchas gracias, > > -- Hola. Primero aclarar que observo un par de errores; la cuenta 5700000 ha de ir al haber ya que se trata de una compra por lo tanto tendrás que efectuar un pago. Y el asiento 4000001 a 201000 es al revés, me explico la cuenta 201000 al debe. De todas formas yo haría dos asientos así: Primer asiento, contabilizo la factura de compra de material de oficina en la cuenta 629 otros servicios, con el desglose de IVA. CUENTA DEBE HABER 6290000 12 - 4720000 1.92 - 4000001 - 13.92 Segundo asiento, en el momento del pago de la factura contabilizo el pago por caja. CUENTA DEBE HABER 400001 13.92 570000 13.92 Espero que te aclare algo, recibo un saludo. María. |
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| Muchas gracias por tu respuesta María. Permiteme que abuse de su amabilidad y te pregunte como contabilizarías la siguiente factura (me estoy volviendo loco, a ver si empiezo ya la semana que viene el dichoso curso de contabilidad en la universidad) CONCEPTO: alquiler de un local LOCAL 171,51 IVA 16% 27,44 TOTAL 198,95 Retención alquiler inmueble. Impuesto de sociedades (15%) 25,73 Fianza 443,08 Total a pagar 616,30 Muchas gracias por anticipado por vuestra ayuda a este poble inculto. Un saludo -- "Maria" <maria3200***hotmail.com> escribió en el mensaje news:1127997466.397352.301560***g44g2000cwa.googlegr oups.com... Enigma939 ha escrito: > Hola a todos, > > estoy aprendiendo contabilidad para gestionar mi empresa por rmi mismo, y > tengo grandes dudas a la hora de contabilizar una simple factura que me > han > emitido un proveedor al comprarle material de oficina necesario para el > inicio de mi acctividad. (somos una oficina) > > A ver si ese asiento sería algo asi: > > CUENTA - DEBE - HABER - CONTRAPARTIDA > > 5700000 - 12 - x - 4000001 > 4000001 - x - 12 - 5700000 > > 4000001 - 12 - x - 2010000 > 2010000 - x - 12 - 4000001 > > 4720000 - 1,92 - x - 4000001 > 4000001 - x - 1,92 - 4720000 > > 4000001 - 1,92 - x - 2010000 > 2010000 - x - 1,92 - 4000001 > > > > Creo que me estoy liando con tantos códigos. > > Por favor, ¿podéis ayudarme con este simple apunte? > > Muchas gracias, > > -- Hola. Primero aclarar que observo un par de errores; la cuenta 5700000 ha de ir al haber ya que se trata de una compra por lo tanto tendrás que efectuar un pago. Y el asiento 4000001 a 201000 es al revés, me explico la cuenta 201000 al debe. De todas formas yo haría dos asientos así: Primer asiento, contabilizo la factura de compra de material de oficina en la cuenta 629 otros servicios, con el desglose de IVA. CUENTA DEBE HABER 6290000 12 - 4720000 1.92 - 4000001 - 13.92 Segundo asiento, en el momento del pago de la factura contabilizo el pago por caja. CUENTA DEBE HABER 400001 13.92 570000 13.92 Espero que te aclare algo, recibo un saludo. María. |
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