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| buenas, acabo de darme de alta como autónomo este trimestre, y tengo problemas con los siguientes conceptos de cara a hacienda: se que tengo q presentar trimestralmente los modelos: 300 para el IVA 130 para pagar el 20% de mis beneficios pero ahora resulta lo siguiente: En mis facturas retengo un 15% de IRPF, por lo que ya he pagado a hacienda (lo tiene que pagar ahora mi cliente) una cantidad "990,34 euros", y a mi me han retenido "24,01" en una factura a un proveedor autonomo también. Pues mi duda es qué modelo e de presentar para justificar este último movimiento. Creía que era el 110, pero si es ese no se completarle. ¿Podéis echarme una mano? Un saludo. Por cierto, siendo así, tendría que pagar o puedo deducirme de los 24,01 euros que tendría q ingresar los 990,34 que ha de ingresar mis clientes por mi? Muchas gracias, -- |
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| En primer lugar, a ti te han retenido (no te lo han pagado sino que lo ingresarán en Hacienda por ti) tus clientes 990.34 y tu has retenido parte del pago a proveedores por 24.01 Lo que a ti te han retenido, los 990.34, los deduces de ese 20 % en el modelo 130, si la diferencia es negativa pones cero en el resultado y si es positiva pues a pagar la diferencia, solo tienes que leer las instrucciones detrás del impreso. Lo que tú has retenido, los 24.01, lo ingresas a hacienda mediante el modelo 110, tambien está muy detallado en las instrucciones en qué casilla colocarlo. Un modelo es independiente de otro, da igual el importe que se obtenga con la diferencia. Si no dispones del impreso que se vende en las AEATs, lo puedes bajar de www.aeat.es apartado declaraciones (modelos e instrucciones). Ya verás como es muy facil, luego los harás con los ojos cerrados. Espero haber ayudado. Clara "Enigma939" <no***tengo.com> escribió en el mensaje news:eh0k55$9md$1***registered.motzarella.org... > buenas, > > acabo de darme de alta como autónomo este trimestre, y tengo problemas con > los siguientes conceptos de cara a hacienda: > > se que tengo q presentar trimestralmente los modelos: > > 300 para el IVA > 130 para pagar el 20% de mis beneficios > > pero ahora resulta lo siguiente: > En mis facturas retengo un 15% de IRPF, por lo que ya he pagado a hacienda > (lo tiene que pagar ahora mi cliente) una cantidad "990,34 euros", y a mi me > han retenido "24,01" en una factura a un proveedor autonomo también. > > Pues mi duda es qué modelo e de presentar para justificar este último > movimiento. > > Creía que era el 110, pero si es ese no se completarle. > > ¿Podéis echarme una mano? > > Un saludo. > > Por cierto, siendo así, tendría que pagar o puedo deducirme de los 24,01 > euros que tendría q ingresar los 990,34 que ha de ingresar mis clientes por > mi? > > Muchas gracias, > > -- > > > |
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| En primer lugar, a ti te han retenido (no te lo han pagado sino que lo ingresarán en Hacienda por ti) tus clientes 990.34 y tu has retenido parte del pago a proveedores por 24.01 Lo que a ti te han retenido, los 990.34, los deduces de ese 20 % en el modelo 130, si la diferencia es negativa pones cero en el resultado y si es positiva pues a pagar la diferencia, solo tienes que leer las instrucciones detrás del impreso. Lo que tú has retenido, los 24.01, lo ingresas a hacienda mediante el modelo 110, tambien está muy detallado en las instrucciones en qué casilla colocarlo. Un modelo es independiente de otro, da igual el importe que se obtenga con la diferencia. Si no dispones del impreso que se vende en las AEATs, lo puedes bajar de www.aeat.es apartado declaraciones (modelos e instrucciones). Ya verás como es muy facil, luego los harás con los ojos cerrados. Espero haber ayudado. Clara "Enigma939" <no***tengo.com> escribió en el mensaje news:eh0k55$9md$1***registered.motzarella.org... > buenas, > > acabo de darme de alta como autónomo este trimestre, y tengo problemas con > los siguientes conceptos de cara a hacienda: > > se que tengo q presentar trimestralmente los modelos: > > 300 para el IVA > 130 para pagar el 20% de mis beneficios > > pero ahora resulta lo siguiente: > En mis facturas retengo un 15% de IRPF, por lo que ya he pagado a hacienda > (lo tiene que pagar ahora mi cliente) una cantidad "990,34 euros", y a mi me > han retenido "24,01" en una factura a un proveedor autonomo también. > > Pues mi duda es qué modelo e de presentar para justificar este último > movimiento. > > Creía que era el 110, pero si es ese no se completarle. > > ¿Podéis echarme una mano? > > Un saludo. > > Por cierto, siendo así, tendría que pagar o puedo deducirme de los 24,01 > euros que tendría q ingresar los 990,34 que ha de ingresar mis clientes por > mi? > > Muchas gracias, > > -- > > > |
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| En primer lugar, a ti te han retenido (no te lo han pagado sino que lo ingresarán en Hacienda por ti) tus clientes 990.34 y tu has retenido parte del pago a proveedores por 24.01 Lo que a ti te han retenido, los 990.34, los deduces de ese 20 % en el modelo 130, si la diferencia es negativa pones cero en el resultado y si es positiva pues a pagar la diferencia, solo tienes que leer las instrucciones detrás del impreso. Lo que tú has retenido, los 24.01, lo ingresas a hacienda mediante el modelo 110, tambien está muy detallado en las instrucciones en qué casilla colocarlo. Un modelo es independiente de otro, da igual el importe que se obtenga con la diferencia. Si no dispones del impreso que se vende en las AEATs, lo puedes bajar de www.aeat.es apartado declaraciones (modelos e instrucciones). Ya verás como es muy facil, luego los harás con los ojos cerrados. Espero haber ayudado. Clara "Enigma939" <no***tengo.com> escribió en el mensaje news:eh0k55$9md$1***registered.motzarella.org... > buenas, > > acabo de darme de alta como autónomo este trimestre, y tengo problemas con > los siguientes conceptos de cara a hacienda: > > se que tengo q presentar trimestralmente los modelos: > > 300 para el IVA > 130 para pagar el 20% de mis beneficios > > pero ahora resulta lo siguiente: > En mis facturas retengo un 15% de IRPF, por lo que ya he pagado a hacienda > (lo tiene que pagar ahora mi cliente) una cantidad "990,34 euros", y a mi me > han retenido "24,01" en una factura a un proveedor autonomo también. > > Pues mi duda es qué modelo e de presentar para justificar este último > movimiento. > > Creía que era el 110, pero si es ese no se completarle. > > ¿Podéis echarme una mano? > > Un saludo. > > Por cierto, siendo así, tendría que pagar o puedo deducirme de los 24,01 > euros que tendría q ingresar los 990,34 que ha de ingresar mis clientes por > mi? > > Muchas gracias, > > -- > > > |
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| En primer lugar, a ti te han retenido (no te lo han pagado sino que lo ingresarán en Hacienda por ti) tus clientes 990.34 y tu has retenido parte del pago a proveedores por 24.01 Lo que a ti te han retenido, los 990.34, los deduces de ese 20 % en el modelo 130, si la diferencia es negativa pones cero en el resultado y si es positiva pues a pagar la diferencia, solo tienes que leer las instrucciones detrás del impreso. Lo que tú has retenido, los 24.01, lo ingresas a hacienda mediante el modelo 110, tambien está muy detallado en las instrucciones en qué casilla colocarlo. Un modelo es independiente de otro, da igual el importe que se obtenga con la diferencia. Si no dispones del impreso que se vende en las AEATs, lo puedes bajar de www.aeat.es apartado declaraciones (modelos e instrucciones). Ya verás como es muy facil, luego los harás con los ojos cerrados. Espero haber ayudado. Clara "Enigma939" <no***tengo.com> escribió en el mensaje news:eh0k55$9md$1***registered.motzarella.org... > buenas, > > acabo de darme de alta como autónomo este trimestre, y tengo problemas con > los siguientes conceptos de cara a hacienda: > > se que tengo q presentar trimestralmente los modelos: > > 300 para el IVA > 130 para pagar el 20% de mis beneficios > > pero ahora resulta lo siguiente: > En mis facturas retengo un 15% de IRPF, por lo que ya he pagado a hacienda > (lo tiene que pagar ahora mi cliente) una cantidad "990,34 euros", y a mi me > han retenido "24,01" en una factura a un proveedor autonomo también. > > Pues mi duda es qué modelo e de presentar para justificar este último > movimiento. > > Creía que era el 110, pero si es ese no se completarle. > > ¿Podéis echarme una mano? > > Un saludo. > > Por cierto, siendo así, tendría que pagar o puedo deducirme de los 24,01 > euros que tendría q ingresar los 990,34 que ha de ingresar mis clientes por > mi? > > Muchas gracias, > > -- > > > |
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| En primer lugar, a ti te han retenido (no te lo han pagado sino que lo ingresarán en Hacienda por ti) tus clientes 990.34 y tu has retenido parte del pago a proveedores por 24.01 Lo que a ti te han retenido, los 990.34, los deduces de ese 20 % en el modelo 130, si la diferencia es negativa pones cero en el resultado y si es positiva pues a pagar la diferencia, solo tienes que leer las instrucciones detrás del impreso. Lo que tú has retenido, los 24.01, lo ingresas a hacienda mediante el modelo 110, tambien está muy detallado en las instrucciones en qué casilla colocarlo. Un modelo es independiente de otro, da igual el importe que se obtenga con la diferencia. Si no dispones del impreso que se vende en las AEATs, lo puedes bajar de www.aeat.es apartado declaraciones (modelos e instrucciones). Ya verás como es muy facil, luego los harás con los ojos cerrados. Espero haber ayudado. Clara "Enigma939" <no***tengo.com> escribió en el mensaje news:eh0k55$9md$1***registered.motzarella.org... > buenas, > > acabo de darme de alta como autónomo este trimestre, y tengo problemas con > los siguientes conceptos de cara a hacienda: > > se que tengo q presentar trimestralmente los modelos: > > 300 para el IVA > 130 para pagar el 20% de mis beneficios > > pero ahora resulta lo siguiente: > En mis facturas retengo un 15% de IRPF, por lo que ya he pagado a hacienda > (lo tiene que pagar ahora mi cliente) una cantidad "990,34 euros", y a mi me > han retenido "24,01" en una factura a un proveedor autonomo también. > > Pues mi duda es qué modelo e de presentar para justificar este último > movimiento. > > Creía que era el 110, pero si es ese no se completarle. > > ¿Podéis echarme una mano? > > Un saludo. > > Por cierto, siendo así, tendría que pagar o puedo deducirme de los 24,01 > euros que tendría q ingresar los 990,34 que ha de ingresar mis clientes por > mi? > > Muchas gracias, > > -- > > > |
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| En primer lugar, a ti te han retenido (no te lo han pagado sino que lo ingresarán en Hacienda por ti) tus clientes 990.34 y tu has retenido parte del pago a proveedores por 24.01 Lo que a ti te han retenido, los 990.34, los deduces de ese 20 % en el modelo 130, si la diferencia es negativa pones cero en el resultado y si es positiva pues a pagar la diferencia, solo tienes que leer las instrucciones detrás del impreso. Lo que tú has retenido, los 24.01, lo ingresas a hacienda mediante el modelo 110, tambien está muy detallado en las instrucciones en qué casilla colocarlo. Un modelo es independiente de otro, da igual el importe que se obtenga con la diferencia. Si no dispones del impreso que se vende en las AEATs, lo puedes bajar de www.aeat.es apartado declaraciones (modelos e instrucciones). Ya verás como es muy facil, luego los harás con los ojos cerrados. Espero haber ayudado. Clara "Enigma939" <no***tengo.com> escribió en el mensaje news:eh0k55$9md$1***registered.motzarella.org... > buenas, > > acabo de darme de alta como autónomo este trimestre, y tengo problemas con > los siguientes conceptos de cara a hacienda: > > se que tengo q presentar trimestralmente los modelos: > > 300 para el IVA > 130 para pagar el 20% de mis beneficios > > pero ahora resulta lo siguiente: > En mis facturas retengo un 15% de IRPF, por lo que ya he pagado a hacienda > (lo tiene que pagar ahora mi cliente) una cantidad "990,34 euros", y a mi me > han retenido "24,01" en una factura a un proveedor autonomo también. > > Pues mi duda es qué modelo e de presentar para justificar este último > movimiento. > > Creía que era el 110, pero si es ese no se completarle. > > ¿Podéis echarme una mano? > > Un saludo. > > Por cierto, siendo así, tendría que pagar o puedo deducirme de los 24,01 > euros que tendría q ingresar los 990,34 que ha de ingresar mis clientes por > mi? > > Muchas gracias, > > -- > > > |
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| Muchas gracias por tu ayuda, ya me qyeda mucho mas claro cómo debo presentar el modelo, pero... cómo contabilizo ahora el asiento? un saludo -- "Clara M." <CLARA_MARTINEZ***terra.es> escribió en el mensaje news:JfUYg.29308$6D6.25773***news.ono.com... > En primer lugar, a ti te han retenido (no te lo han pagado sino que lo > ingresarán en Hacienda por ti) tus clientes 990.34 y tu has retenido parte > del pago a proveedores por 24.01 > Lo que a ti te han retenido, los 990.34, los deduces de ese 20 % en el > modelo 130, si la diferencia es negativa pones cero en el resultado y si > es > positiva pues a pagar la diferencia, solo tienes que leer las > instrucciones > detrás del impreso. > Lo que tú has retenido, los 24.01, lo ingresas a hacienda mediante el > modelo > 110, tambien está muy detallado en las instrucciones en qué casilla > colocarlo. > Un modelo es independiente de otro, da igual el importe que se obtenga con > la diferencia. > Si no dispones del impreso que se vende en las AEATs, lo puedes bajar de > www.aeat.es apartado declaraciones (modelos e instrucciones). > Ya verás como es muy facil, luego los harás con los ojos cerrados. > Espero haber ayudado. > > Clara > > "Enigma939" <no***tengo.com> escribió en el mensaje > news:eh0k55$9md$1***registered.motzarella.org... >> buenas, >> >> acabo de darme de alta como autónomo este trimestre, y tengo problemas >> con >> los siguientes conceptos de cara a hacienda: >> >> se que tengo q presentar trimestralmente los modelos: >> >> 300 para el IVA >> 130 para pagar el 20% de mis beneficios >> >> pero ahora resulta lo siguiente: >> En mis facturas retengo un 15% de IRPF, por lo que ya he pagado a >> hacienda >> (lo tiene que pagar ahora mi cliente) una cantidad "990,34 euros", y a mi > me >> han retenido "24,01" en una factura a un proveedor autonomo también. >> >> Pues mi duda es qué modelo e de presentar para justificar este último >> movimiento. >> >> Creía que era el 110, pero si es ese no se completarle. >> >> ¿Podéis echarme una mano? >> >> Un saludo. >> >> Por cierto, siendo así, tendría que pagar o puedo deducirme de los 24,01 >> euros que tendría q ingresar los 990,34 que ha de ingresar mis clientes > por >> mi? >> >> Muchas gracias, >> >> -- >> >> >> > > |
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| Muchas gracias por tu ayuda, ya me qyeda mucho mas claro cómo debo presentar el modelo, pero... cómo contabilizo ahora el asiento? un saludo -- "Clara M." <CLARA_MARTINEZ***terra.es> escribió en el mensaje news:JfUYg.29308$6D6.25773***news.ono.com... > En primer lugar, a ti te han retenido (no te lo han pagado sino que lo > ingresarán en Hacienda por ti) tus clientes 990.34 y tu has retenido parte > del pago a proveedores por 24.01 > Lo que a ti te han retenido, los 990.34, los deduces de ese 20 % en el > modelo 130, si la diferencia es negativa pones cero en el resultado y si > es > positiva pues a pagar la diferencia, solo tienes que leer las > instrucciones > detrás del impreso. > Lo que tú has retenido, los 24.01, lo ingresas a hacienda mediante el > modelo > 110, tambien está muy detallado en las instrucciones en qué casilla > colocarlo. > Un modelo es independiente de otro, da igual el importe que se obtenga con > la diferencia. > Si no dispones del impreso que se vende en las AEATs, lo puedes bajar de > www.aeat.es apartado declaraciones (modelos e instrucciones). > Ya verás como es muy facil, luego los harás con los ojos cerrados. > Espero haber ayudado. > > Clara > > "Enigma939" <no***tengo.com> escribió en el mensaje > news:eh0k55$9md$1***registered.motzarella.org... >> buenas, >> >> acabo de darme de alta como autónomo este trimestre, y tengo problemas >> con >> los siguientes conceptos de cara a hacienda: >> >> se que tengo q presentar trimestralmente los modelos: >> >> 300 para el IVA >> 130 para pagar el 20% de mis beneficios >> >> pero ahora resulta lo siguiente: >> En mis facturas retengo un 15% de IRPF, por lo que ya he pagado a >> hacienda >> (lo tiene que pagar ahora mi cliente) una cantidad "990,34 euros", y a mi > me >> han retenido "24,01" en una factura a un proveedor autonomo también. >> >> Pues mi duda es qué modelo e de presentar para justificar este último >> movimiento. >> >> Creía que era el 110, pero si es ese no se completarle. >> >> ¿Podéis echarme una mano? >> >> Un saludo. >> >> Por cierto, siendo así, tendría que pagar o puedo deducirme de los 24,01 >> euros que tendría q ingresar los 990,34 que ha de ingresar mis clientes > por >> mi? >> >> Muchas gracias, >> >> -- >> >> >> > > |
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| Muchas gracias por tu ayuda, ya me qyeda mucho mas claro cómo debo presentar el modelo, pero... cómo contabilizo ahora el asiento? un saludo -- "Clara M." <CLARA_MARTINEZ***terra.es> escribió en el mensaje news:JfUYg.29308$6D6.25773***news.ono.com... > En primer lugar, a ti te han retenido (no te lo han pagado sino que lo > ingresarán en Hacienda por ti) tus clientes 990.34 y tu has retenido parte > del pago a proveedores por 24.01 > Lo que a ti te han retenido, los 990.34, los deduces de ese 20 % en el > modelo 130, si la diferencia es negativa pones cero en el resultado y si > es > positiva pues a pagar la diferencia, solo tienes que leer las > instrucciones > detrás del impreso. > Lo que tú has retenido, los 24.01, lo ingresas a hacienda mediante el > modelo > 110, tambien está muy detallado en las instrucciones en qué casilla > colocarlo. > Un modelo es independiente de otro, da igual el importe que se obtenga con > la diferencia. > Si no dispones del impreso que se vende en las AEATs, lo puedes bajar de > www.aeat.es apartado declaraciones (modelos e instrucciones). > Ya verás como es muy facil, luego los harás con los ojos cerrados. > Espero haber ayudado. > > Clara > > "Enigma939" <no***tengo.com> escribió en el mensaje > news:eh0k55$9md$1***registered.motzarella.org... >> buenas, >> >> acabo de darme de alta como autónomo este trimestre, y tengo problemas >> con >> los siguientes conceptos de cara a hacienda: >> >> se que tengo q presentar trimestralmente los modelos: >> >> 300 para el IVA >> 130 para pagar el 20% de mis beneficios >> >> pero ahora resulta lo siguiente: >> En mis facturas retengo un 15% de IRPF, por lo que ya he pagado a >> hacienda >> (lo tiene que pagar ahora mi cliente) una cantidad "990,34 euros", y a mi > me >> han retenido "24,01" en una factura a un proveedor autonomo también. >> >> Pues mi duda es qué modelo e de presentar para justificar este último >> movimiento. >> >> Creía que era el 110, pero si es ese no se completarle. >> >> ¿Podéis echarme una mano? >> >> Un saludo. >> >> Por cierto, siendo así, tendría que pagar o puedo deducirme de los 24,01 >> euros que tendría q ingresar los 990,34 que ha de ingresar mis clientes > por >> mi? >> >> Muchas gracias, >> >> -- >> >> >> > > |
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